Economía

Abengoa eleva las ventas y el Ebitda pero gana menos por los gastos financieros

  • La compañía andaluza obtiene un beneficio de 31 millones hasta marzo, un 4% menos, y factura 1.559 millones, un 1% más El resultado operativo se dispara un 22%, por encima de lo previsto

Abengoa obtuvo un beneficio neto de 31 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según informó ayer la compañía en una nota.

Este resultado se vio afectado por los mayores gastos financieros. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa incrementó esta partida debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos en Sudáfrica y el norte de Brasil, amortizaciones y emisiones como parte del proceso de refinanciación.

Al cierre de marzo, la deuda financiera neta del grupo se situaba en 6.466 millones de euros, por debajo de los 8.508 que registraba hace un año, lo que significa que la compañía redujo el endeudamiento en 2.042 millones de euros en doce meses.

El grupo andaluz de soluciones tecnológicas para los sectores de energía y medio ambiente registró unas ventas en el periodo de enero a marzo de 1.559 millones de euros, lo que supone un incremento del 1%. El resultado bruto de explotación (Ebitda) creció bastante más, un 22%, hasta alcanzar los 321 millones de euros.

Por segmentos, la división de ingeniería y construcción facturó 1.070 millones, en línea con el ejercicio anterior, mientras que su Ebitda subió un 26%, hasta 243 millones. El área de infraestructuras concesionales mejoró un 81% sus ventas, hasta 122 millones, gracias a los nuevos activos que han entrado en funcionamiento y a la mejora de los márgenes. Por último, la cifra de negocio de producción industrial cedió un 10%, hasta 367 millones, lastrada por la menor producción de etanol y la caída de los márgenes.

La cartera total del grupo a 31 de marzo supera los 47.000 millones de euros, un 5% más que hace un año. En concreto, el negocio de ingeniería y construcción suma unos 8.600 millones de euros, con un crecimiento del 18% respecto a marzo de 2014, y la de contratos concesionales es de 38.500 millones de euros, un 2% más.

El vicepresidente y consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, señaló que los resultados confirman que la empresa "sigue demostrando un sólido comportamiento operativo en ingeniería y construcción, su negocio principal, tanto con nuevas contrataciones como con los altos márgenes logrados en sus proyectos". El grupo destacó que la diversificación continúa siendo uno de "los factores clave" que están detrás de su crecimiento y de su estrategia. Así, América del Sur y América del Norte representan un 37% y un 22%, respectivamente, de las ventas en el periodo analizado.

España representa el 11% de la facturación de Abengoa, el resto de la UE el 14%, África el 11% y Oriente Próximo y Asia el 4%.

Respecto a las perspectivas para 2015, Abengoa ha revisado sus ingresos previstos y el Ebitda consolidado tras el acuerdo firmado con Abengoa Yield para venderle un tercer paquete compuesto por cuatro activos de energías renovables.

Así, prevé obtener ingresos en 2015 de entre 7.750 millones de euros y 7.850 millones de euros, lo que equivale a un aumento de entre el 8% y el 10% en comparación con el año fiscal 2014, y algo menos de lo que se preveía hace unos meses (entre 7.850 y 7.950); y espera que el Ebitda consolidado se sitúe entre los 1.330 millones de euros y los 1.380 millones.

En lo que se refiere al beneficio neto, la previsión es de unas ganancias entre 280 y 320 millones de euros, entre 2,25 y 2,5 veces mayor que en 2014 y en línea con las previsiones anteriores.

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